Cito una domanda che ha colto la mia attenzione:
"Sono cittadino dell'UE e vorrei costituire una società negli USA. L'azienda vende beni digitali tramite ebay e un sito web anche a cittadini US.
Dopo essermi consultato con un CPA sto pensando ad una C-Corp. Con la LLC in teoria sono esente dalle tasse statunitensi, ma ha detto che la legge fiscale attualmente si basa sulla pura interpretazione normativa, non essendoci stata ancora nessuna sentenza della Corte che faccia giurisprudenza a riguardo.
Oltre a camminare sul filo del rasoio della pura interpretazione normativa su cio' che costituisce ETOB o no, specialemte riguardo al punto "You are engaged in “considerable, continuous, and regular” business in the US", la legge e/o la sua interpretazone potrebbe cambiare velocemente e l'IRS può perseguitare anche dopo 10 anni per non aver interpretato correttamente la legge.
Il consulente mi proposto la strategia di formare una C-Corp e pagarmi uno stipendio pari a quasi l'intero profitto e lasciare solo $ 1000 da tassare come profitti delle società. Pagherò $ 210 di tasse per quel profitto all'anno e sarei tranquillo perché sono conforme alle tasse. Ha anche detto che presentando il modulo 5472 per LLC non sto compilando le tasse, ma sto solo dicendo all'IRS che non devo loro le tasse. D'altra parte, se do loro $ 210 all'anno, mi lasceranno in pace e non si preoccuperanno di me.
Cosa ne pensate? Ci sono altre tasse a cui la società sarebbe soggetta?"
"Sono cittadino dell'UE e vorrei costituire una società negli USA. L'azienda vende beni digitali tramite ebay e un sito web anche a cittadini US.
Dopo essermi consultato con un CPA sto pensando ad una C-Corp. Con la LLC in teoria sono esente dalle tasse statunitensi, ma ha detto che la legge fiscale attualmente si basa sulla pura interpretazione normativa, non essendoci stata ancora nessuna sentenza della Corte che faccia giurisprudenza a riguardo.
Oltre a camminare sul filo del rasoio della pura interpretazione normativa su cio' che costituisce ETOB o no, specialemte riguardo al punto "You are engaged in “considerable, continuous, and regular” business in the US", la legge e/o la sua interpretazone potrebbe cambiare velocemente e l'IRS può perseguitare anche dopo 10 anni per non aver interpretato correttamente la legge.
Il consulente mi proposto la strategia di formare una C-Corp e pagarmi uno stipendio pari a quasi l'intero profitto e lasciare solo $ 1000 da tassare come profitti delle società. Pagherò $ 210 di tasse per quel profitto all'anno e sarei tranquillo perché sono conforme alle tasse. Ha anche detto che presentando il modulo 5472 per LLC non sto compilando le tasse, ma sto solo dicendo all'IRS che non devo loro le tasse. D'altra parte, se do loro $ 210 all'anno, mi lasceranno in pace e non si preoccuperanno di me.
Cosa ne pensate? Ci sono altre tasse a cui la società sarebbe soggetta?"
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