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Pianificazione fiscale per start-up

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  • Pianificazione fiscale per start-up

    Un saluto a tutti,

    sono in procinto di avviare una start-up nell'ambito sharing economy, sulla falsariga dei modelli afferenti il mercato dell'home sharing - AirBnB - e del social eating. Il progetto prevede la creazione di un website - ISP fuori dall'Italia - per mettere in contatto domanda e offerta - per il primo anno 90% di provenienza Italiana), e gestire le transazioni economiche. Il consumatore - utente privato -, acquista dal venditore una prestazione - p. es. una cena -, che verrà erogata in una data prestabilita senza alcun coinvolgimento del website. L'erogante - il venditore, che potrà essere un privato o una ditta -, riceverà l'importo della transazione meno la commissione spettante al website.

    Allo stato attuale ho teorizzato la seguente strategia:
    • Incorporazione LTD in UK/Irlanda - se ho compreso correttamente, in Irlanda per beneficiare dell'aliquota del 12,5% devo costituire una stabile organizzazione -
    • Servizio di nominee shareholder e director
    • Ufficio in grado di assolvere alle incombenze burocratiche, ricezione/inoltro corrispondenza
    • Supporto tenuta contabilità.
    • Apertura cc
    • Gateway per pagamenti online
    • Soluzione per gestire gli utili.


    Potrei trovarmi nella condizione di dovermi servire di collaboratori con p IVA o pagati con prestazione occasionale e residenti in Italia. Può essere un problema?Non dovrebbe configurare stabile organizzazione in Italia. Per le attività di mktg e adv potrei avere fornitori in Italia. E' un problema?
    Tutte le attività operative connesse alla gestione del website saranno eseguite in remoto.

    Cerco un supporto professionale in grado di implementare/correggere/migliorare la suddetta strategia, e prevenire errori. Chiedo un preventivo all inclusive e tempistica per finalizzare l'implementazione.

    Grazie in anticipo per ogni intervento/commento e complimenti per l'impegno profuso nell'aiutare le persone a crescere.

    drugobot

  • #2
    Buongiorno , chi saranno i beneficiari finali e dove questi risiedono ?
    I collaboratori residenti in Italia ,quali compiti avranno ?

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    • #3
      Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
      Buongiorno , chi saranno i beneficiari finali e dove questi risiedono ?
      I collaboratori residenti in Italia ,quali compiti avranno ?
      per ora in Italia ma la timeline contempla la migrazione in giurisdizione più friendly. Allo stato attuale si pensa a Malta.
      Qualora si decidesse di avvalersi di collaboratori esterni, svolgere brown solo compiti promozionali e di divulgazione, con esclusione di attività di acquisizione ordini o simili.

      Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk

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      • #4
        Perfetto , il tal caso la soluzione da lei immaginata è fattibile .
        Consiglio di avvalersi di collaboratori sul suolo italiano non mono-mandatari onde evitare che si prefiguri la stabile organizzazione personale .

        Comment


        • #5
          Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
          Perfetto , il tal caso la soluzione da lei immaginata è fattibile .
          Consiglio di avvalersi di collaboratori sul suolo italiano non mono-mandatari onde evitare che si prefiguri la stabile organizzazione personale .
          Esattamente come dice afratton, in diversi fanno già così, la richiesta è proprio quella, il titolare dell'azienda o il direttore reale non può svolgere alcuna attività di direzione o firma contratti/incassi su suolo italiano.

          Come da direttive OCSE, i collaboratori dovranno avere partita iva propria - es. ditta individuale, regolarmente iscritte al VIES, e non potrete essere gli unici clienti dei loro servizi. Evitate chi è in regime dei minimi in quanto la ditta estera non potrà provvedere al pagamento della ritenuta d'acconto di competenza e tra l'altro comporta problematiche di ampio raggio in materia appunto fiscale e previdenziale, già tra l'altro riscontrate e non aggirabili.
          Last edited by macgyver; 17/11/2017, 13:43.
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